前两个月供应商给的折扣,对已认证的专票给出适当的优惠,开了红字增值税专用发票信息表,然后当月纳税申报时已把优惠的增值税转出缴纳了,现在这个月供应商开了销项负数的专用发票来还要拿去税局认证吗,如果要去认证那不是还要再交一次税吗
嗨
于2017-02-10 17:31 发布 1365次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
相关问题讨论

您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32

开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57

您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35

你好,是之前的这次开错需要红冲发票的号码及代码。
2018-09-27 22:09:23

你好,是错的好吗,新的还没出来呢
2018-09-27 22:02:14
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