企业小规模转一般纳税人了,现在发生了 在小规模期间的退货,3%的红票已经开具,如果之前小规模时候没有交税,现在申报增值税报表是不是不用体现这红票?如果之前缴纳了3%的增值税,现在是录入到简易计税,走退税吗?
hdsjz
于2021-11-30 13:37 发布 1164次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-11-30 14:06
你好 ;你要开红字发票出去的; 已经开票了 缴纳了税费 ;现在退货会红冲发票的。 这样会导致你多缴纳的税费退税的。 需要的
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hdsjz 追问
2021-11-30 14:23
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2021-11-30 14:24