送心意

venus老师

职称中级会计师

2021-11-30 09:02

以差额为金额入账的,同学

追问

2021-11-30 09:04

那差额部分的成本不做了吗?因为没有实际产生差额部分的工资社保成本

追问

2021-11-30 09:05

就是以发票金额作为收入和需要缴纳的增值税入账是吗?会不会有税务风险?

venus老师 解答

2021-11-30 09:05

同学没有这个差额,你们开票基数怎么算出来的

追问

2021-11-30 09:08

劳务派遣公司的差额应该是代付给给工人的工资社保,这笔没有实际支付给工人工资社保,所以我不知道怎么入账?这样开票是否有风险?

追问

2021-11-30 09:09

没有支付应该就是全额开票吧?

venus老师 解答

2021-11-30 09:14

你们后期应该支付吧,这些工资在你们账上做成本

追问

2021-11-30 09:24

没有发生

追问

2021-11-30 09:25

不用支付,这个发票应该怎么做

追问

2021-11-30 09:29

如果没有支付员工工资和社保,我就安发票做收入叫增值税吗?有税务风险吗?

venus老师 解答

2021-11-30 09:47

同学你用工资作为你们的成本后期是要支付的

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