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陈洋
于2017-02-08 11:15 发布 923次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-02-08 11:24
宋老师,因为是上月的费用,没有现金付,就做成\"其他应付款\"了,这么做应该是正确的分录吧,我不是想问如何纠正,是想问没有附件了,怎么做帐,是只用\"记账凭证\"不用附件?还是怎么做?
宋生老师 解答
2017-02-08 11:17
您好!先用负数冲减之前的凭证。再做正确的分录
2017-02-08 11:27
您好!一般更正的凭证不需要附件,当然,如果你要的话就把之前的凭证附件复印下放进来就可以了
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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宋生老师 解答
2017-02-08 11:17
宋生老师 解答
2017-02-08 11:27