送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-02-08 11:24

宋老师,因为是上月的费用,没有现金付,就做成\"其他应付款\"了,这么做应该是正确的分录吧,我不是想问如何纠正,是想问没有附件了,怎么做帐,是只用\"记账凭证\"不用附件?还是怎么做?

宋生老师 解答

2017-02-08 11:17

您好!先用负数冲减之前的凭证。再做正确的分录

宋生老师 解答

2017-02-08 11:27

您好!一般更正的凭证不需要附件,当然,如果你要的话就把之前的凭证附件复印下放进来就可以了

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