送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-02-08 10:26

老师我们么开票啊,只是银行收到这笔钱

不羁的精灵 追问

2017-02-08 10:35

可我们又不给厂家开票

不羁的精灵 追问

2017-02-08 10:53

那收到这笔款挂预收?

邹老师 解答

2017-02-08 10:08

借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费

邹老师 解答

2017-02-08 10:26

你好,按900开具发票就是了

邹老师 解答

2017-02-08 10:35

你好,那就不需要确认外账的收入

邹老师 解答

2017-02-08 10:54

你好,内帐可以确认收入,外账挂其他应付款

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相关问题讨论
借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费
2017-02-08 10:08:42
好,先把支付定金的分录补记上,借银行存款贷,其他应付款,然后收到退款时做相反的分录
2020-06-28 11:20:02
你好,借 成本或费用 贷 预付账款
2020-04-14 15:33:28
你好,可以这样调整 原来预收帐款记到应收帐款贷方的,调整分录是,借:应收账款,贷:预收账款 预付帐款记应付帐款借方,调整分录是,借:预付账款,贷:应付账款
2021-08-03 16:59:57
你好,这个月货物有发出吗?
2019-06-01 09:49:48
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