送心意

玲老师

职称会计师

2021-11-23 10:16

你好 这样算是正确的 

春花秋实 追问

2021-11-23 10:19

老师具体的数据明细就是这样的,我最终算出来的明细账与总账就是对不上

玲老师 解答

2021-11-23 10:25

你好  其他应收款期初贷方余额576733   这个要用负数 来计算的   
其他应收款 是资产类科目  借方是增加 贷方是减少 
本期借方发生额红冲7000  这个也是要减去的  

春花秋实 追问

2021-11-23 10:41

老师,明细账上的期末借方是3000,贷方是589733,期末余额=3000-589733=586733          总账上面的数据:期初贷方余额576733,本期借方发生额红冲7000,本期贷方发生额3000,期末余额=-576733-7000-3000=贷方余额-586733        老师是这样计算的吗?麻烦帮忙看看结合上面这个表的数据

玲老师 解答

2021-11-23 10:45

您好,你不要着急,等过一会儿,学员追问的少了,我给你写具体的公式。

玲老师 解答

2021-11-23 10:46

或者你先按这个公式计算
他应收款,期末余额等于期初借方加本期借方,减本期贷方等于期末余额。

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