老师早上好!其他应收款的期末余额=期初贷方余额576733+(本期借方发生额红冲7000)-本期贷方发生额3000=566733期末贷方余额,老师是这样算的吗?
春花秋实
于2021-11-23 10:15 发布 1208次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-11-23 10:16
你好 这样算是正确的
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可以调整为其他应付款
2025-08-02 09:33:19

其他应收款和其他应付款在一个账套里能同时用。
2025-02-24 16:44:53

相当于老板借的备用金,后边拿票报销了,报销已经支付了,所以两边的帐对抵
2024-05-16 14:09:02

你好,如果你也计入了其他应收款,那也要看一下。
2023-11-27 10:30:17

你好,二级科目都是一样的吗?
2023-11-24 16:47:28
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