送心意

玲老师

职称会计师

2021-11-22 17:06

你好 差额的原因是什么 多计提 了  ?红冲就可以 

开心 追问

2021-11-22 17:10

应该是四舍五入然后多了一分

开心 追问

2021-11-22 17:10

直接红冲应付职工薪酬就行对吗?

玲老师 解答

2021-11-22 17:20

你好   尾差这情况记营业外收支就可以了 

开心 追问

2021-11-22 17:34

借营业外收入,贷应付职工薪酬吗?

玲老师 解答

2021-11-22 17:39

借应付应付职工薪酬
贷营业外收入  (少发记这个科目  多支出记营业外支出在借方

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相关问题讨论
多就多,放到先(因为会有多有少)到年终少了自己填,多了给领导就是了
2015-11-18 09:56:26
您好 本月实际发放工资比计提的多 应该补计提工资
2019-08-27 09:09:16
补计提工资就是了 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2016-05-11 13:19:49
你好  差异的原因是什么呢 
2022-03-11 10:10:50
你好,可以在下期提
2020-07-28 06:11:45
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