12月份进项留底20万,前期11月份欠税23万未交,1月份找税管员给做了留底进项抵前期欠税,现在单位就欠税3万,这个帐怎么做会计分录呀?

哎呀呀
于2017-02-07 14:44 发布 1383次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-02-08 09:32
老师,您给的分录借贷方是不是互换一下呀?借:应交税费-未交增值税20 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)20 原因:留底的进项税已经抵前期欠款 待您的回复,谢谢!
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方老师 解答
2017-02-07 19:32
方老师 解答
2017-02-08 11:07