12月份进项留底20万,前期11月份欠税23万未交,1月份找税管员给做了留底进项抵前期欠税,现在单位就欠税3万,这个帐怎么做会计分录呀?
哎呀呀
于2017-02-07 14:44 发布 1323次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-02-08 09:32
老师,您给的分录借贷方是不是互换一下呀?借:应交税费-未交增值税20 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)20 原因:留底的进项税已经抵前期欠款 待您的回复,谢谢!
相关问题讨论

借应交税费—应交增值税(进项税额)-20 贷:应交税费—未交增值税-20
2017-02-07 19:32:46

你好!借管理费用-交际费等 贷应收账款 其他应付款1183
2017-08-28 09:06:38

你好,需要出一个委托书,然后两个科目对冲就行,借其他应付款贷应收账款
2021-08-12 14:27:59

借应付账款100000 贷营业外收入100000
2015-12-05 22:54:18

您好
误转的 还会退回么 会抵消您单位的欠款么
2019-04-29 08:49:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
方老师 解答
2017-02-07 19:32
方老师 解答
2017-02-08 11:07