送心意

小小霞老师

职称初级会计师

2021-11-19 18:42

同学你好,是取期末数

朋妈 追问

2021-11-19 18:43

那他这上面如何填写,有几个帐做错了。

朋妈 追问

2021-11-19 18:45

有一笔137应该加.有一笔290 7和491.4减去

小小霞老师 解答

2021-11-19 18:49

290 7和491.4这个两个数字分别是怎么发生的呢,按照137那个金额的格式填写说明清楚即可

朋妈 追问

2021-11-19 18:55

291.4和491.4是别人单位应收填写在这个单位了,但是应该填写在哪里呢?

小小霞老师 解答

2021-11-19 19:02

那可以在表格左边加一栏减:往来单位收入错计(这个名称不固定,看你怎么理解方便),然后在下面写上1、2注明好凭证号,右边未发生,也按同理设置空白即可

朋妈 追问

2021-11-19 19:10

是这样吗?

小小霞老师 解答

2021-11-19 19:15

这个表格的格式不能变动吗?290.7的金额需要核对一下,左边和右边金额调节后余额是相等的

朋妈 追问

2021-11-19 19:23

但是我没有搞懂下面有个客户已付款企业未收,但是我们调减我们应该填写在哪里呢?

小小霞老师 解答

2021-11-19 19:26

如果表格不是固定格式,可以自己增加一栏往来单位收入错计调减,进行企业的调减

朋妈 追问

2021-11-19 19:45

领导做的表也不好做调整。

小小霞老师 解答

2021-11-19 19:47

那你可以在表格下方添加一个备注说明一下

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那你只要填列银行对账单余额和银行存款账面余额,其他都不用填列的
2020-06-06 17:14:48
你好,填写如下表所示,请参考红色字体部分
2021-08-06 10:19:24
同学你好,是取期末数
2021-11-19 18:42:14
你好,填写双方的余额。填写相关的差异项。
2019-07-01 17:20:01
你好同学,资产类的余额都是要在借方的, 负债类的在贷方就好了 同学。
2020-04-15 16:28:49
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