- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,做账的时候是用第一联
2021-11-19 15:55:11
记账依据就是这张红字发票,有红字发票就做收入的冲销
如果购买方原先的蓝字发票未抵扣过,那原发票二三联和红字发票二三联都由销售方保管,不需要给购买方
2020-11-18 10:16:54
你好,发票跨月无法作废的,只能红冲
如果是红冲了,借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
2020-05-12 22:07:25
你好
红字发票
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
蓝字发票
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
2018-06-13 14:53:51
你好,偶尔跨月是难免 的
但是最好是做到及时入账
2017-01-12 16:59:23
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