2019年6月1日公司与A企业签订销售甲商品的合同,预收货款50000元,6 月1日,公司发出甲商品500件,共计货款50000元,增值税6500元,以银行存款代垫运杂费 400元。差额对方次日补付。试编制公司收到预收的货款销售商品、结算预收款项的会计分录
粗暴的雪糕
于2021-11-18 14:33 发布 1607次浏览
- 送心意
少校老师
职称: 中级会计师
2021-11-18 14:37
同学你好
6月1日
借:银行存款 50000
贷:合同负债-A 50000
借:合同负债 50000
应收账款-A 6500
贷:主营业务收入 50000
应交税费-应交增值税(销项税额)6500
借:应收账款-A 400
贷:银行存款 400
6月2日
借:银行存款 6900
贷:应收账款-A 6900
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你好
借:银行存款,贷:预收账款
借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借:银行存款,贷:预收账款
2023-05-24 17:37:15

你好
借;银行存款 35100 贷;主营业务收入 30000 应交税费-应交增值税(销项税额) 5100
借;主营业务成本 23000 贷;库存商品23000
2019-01-16 15:11:19

同学你好
6月1日
借:银行存款 50000
贷:合同负债-A 50000
借:合同负债 50000
应收账款-A 6500
贷:主营业务收入 50000
应交税费-应交增值税(销项税额)6500
借:应收账款-A 400
贷:银行存款 400
6月2日
借:银行存款 6900
贷:应收账款-A 6900
2021-11-18 14:37:07

借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
2015-11-06 11:11:17

您好,这个是没错的哈,没错
2023-04-01 10:44:46
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