老师请问我7.8.9月账已录好分录,然后我要结转增值税了,这个结转增值税的金额是我直接可以查看科目余额表的9月月份数据就可以了对吗,查9月就会有截止7.8.9共要结转增值税金额对吧

友好的白猫
于2021-11-16 22:27 发布 1253次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2021-11-16 22:29
同学,您好,你是季报还是月报?看9月就可以了。
相关问题讨论
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
2023-03-08 10:17:09
同学你好
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税;
2021-11-08 10:16:37
你好,12月末应交税费-应交增值税的科目借方有余额,是留抵,不用结转
12月末应交税费-应交增值税的科目贷方有余额,是要交的增值税,做转出
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2022-01-13 09:54:22
这个是根据你的应交税费里面的进项税额转过来的。这个科目到年底的时候直接就明细科目结转就转出了,没有余额。
2022-08-09 15:44:56
很正常的呀,那为啥还有借方余额呢?
2022-07-29 15:05:20
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