送心意

夏天老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-11-15 21:40

你好,公司计提工资是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬

无线 追问

2021-11-15 21:41

那会计说放成本,该怎么做分录

夏天老师 解答

2021-11-15 21:42

他的意思应该就是我的这个分录,现代服务业费用就是你们的成本啊

无线 追问

2021-11-15 21:48

好的,那可以做成借劳务成本,贷应付职工薪酬吗

夏天老师 解答

2021-11-15 21:51

你好,你好,也是可以的

无线 追问

2021-11-15 21:52

那月末结转成本时是这样做吗,借主营业务成本,贷劳务成本

夏天老师 解答

2021-11-15 22:09

月末劳务成本就直接结转损益了,不会再结转到主营业务成本里面

无线 追问

2021-11-15 22:22

好的,谢谢老师

夏天老师 解答

2021-11-16 12:58

不客气,希望有帮到你

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相关问题讨论
你好,公司计提工资是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬
2021-11-15 21:40:29
您好 是的 跟计提工资一个分录
2019-06-06 15:32:31
工资支出应该按照实际发放金额进行计提,分录如下: 应付工资xxxx 借:应付账款xxxx 贷:银行存款xxxx
2023-03-07 12:37:13
你好,可以的 需要计提 借;劳务成本 贷;应付职工薪酬 结转 借;主营业务成本 贷;劳务成本
2018-10-16 19:36:26
你好 借;劳务成本 贷;应付职工薪酬
2018-08-01 10:42:16
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