2016年10月份,应交税费-增值税-销项税是3300,进项税额是1380,买税控盘和技术服务费是820,10月底我要不要转结增值税,分录怎么写,11月份交增值税1100怎样写分录

紫怡
于2017-02-03 13:58 发布 846次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-03 16:35
老师营业外收入年底要不转结
相关问题讨论
你是税控盘的服务费,税控盘的服务费要去税局备案,其他服务费不用的,直接抵扣
2018-11-05 16:31:21
您好
借:管理费用-办公费 280
管理费用-服务费 1500
贷:银行存款 1780
借:应交税费-应交增值税-减免税款 280
借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45
您好,这个是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19
可以的,这个是可以使用的额
2022-12-11 10:46:07
你好,需要的
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-02-03 15:27:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



邹老师 解答
2017-02-03 15:27
邹老师 解答
2017-02-03 16:40