老师,我们公司去年九月给客户开了一个专票,客户一直没把钱给我们公司,我们一直挂的应收账款,今天收到他们给我们一张罚款单,要用欠我们的钱抵罚款,我们应该怎么做账务处理?

魁梧的小刺猬
于2021-11-13 21:56 发布 2023次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
你好 不收了记营业外支出 收就挂往来
2021-12-03 10:23:36
你确认应收账款—商场就可以了
2021-11-22 10:06:11
同学您好,借营业外支出贷应收账款
2021-11-13 22:00:09
你好,未开具发票的你是申报增值税了吗
2020-07-07 12:57:09
你好,是的,借方负数是预收账款,如果确定对方不要了,可以转入营业外收入
2020-03-17 10:34:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


