老师,您好!我想请教您一下,小规模增值税申报表的填写方法,3%减按1%的税率,增值税发票上的税率就是1%了,一季度的销售额未达起征点,那么在申报表中(三)免税销售额 第9行,填写的这个销售额是按照税控盘统计表里的1%的这个金额来填的吗?如果是的话,下面第19行,本期免税额是按照1%的这个销售金额来乘以3%了,这样的话价税合计金额就不对了。所以需请教一下,第九行的销售金额是按照3%来还是1%来填。谢谢!
garden
于2021-11-12 16:29 发布 1388次浏览
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郭老师 解答
2021-11-12 16:35