老师,您好!我想请教您一下,小规模增值税申报表的填写方法,3%减按1%的税率,增值税发票上的税率就是1%了,一季度的销售额未达起征点,那么在申报表中(三)免税销售额 第9行,填写的这个销售额是按照税控盘统计表里的1%的这个金额来填的吗?如果是的话,下面第19行,本期免税额是按照1%的这个销售金额来乘以3%了,这样的话价税合计金额就不对了。所以需请教一下,第九行的销售金额是按照3%来还是1%来填。谢谢!

garden
于2021-11-12 16:29 发布 1613次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-11-12 16:35
你好,第九行的按照百分之一来就可以的。
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你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
您好,填写到增值税申报表的第2栏,或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15
你好 由于代开专票是不免增值税的 你申报要填写申报表有一个代开发票栏次里面去写
2020-03-17 14:23:54
你好,在增值税申报表的第一行,填写增值税专用发票的收入
2022-07-08 09:04:23
你是营改增企业就填这个,不是不填
2020-04-21 16:55:33
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郭老师 解答
2021-11-12 16:35