送心意

朴老师

职称会计师

2021-11-12 14:04

同学你好
是汇兑损益吗

Lili 追问

2021-11-12 14:13

老师您好,不是是海运费报关单的运费跟实际的运费的差,财务软件不体现出调减的收入。但是在报税资料上我要按实际的填写,所以存在差异。

朴老师 解答

2021-11-12 14:18

同学你好
是收汇和报关单的差额?

Lili 追问

2021-11-12 14:22

老师您没看懂我的意思是报关单上的运费跟实际支付的运费的差额

朴老师 解答

2021-11-12 14:31

同学你好
这个差额可以做收入

Lili 追问

2021-11-12 14:39

老师您好,现在的问题是我应该调减收入,账上这块调减体现不出来,我当时是借主营业收入,贷其他应付款-海运费。但是软件没有体现出这一笔,但是我报税的时候是5675.87.但是本期合计是6169.19,这样这笔调减的金额没有体现,所以跟报税就有点差额。

朴老师 解答

2021-11-12 14:44

这个你报税的时候也得体现

Lili 追问

2021-11-12 14:46

老师你没明白我的意思报税是体现的,我是按实际的收入报税的,但我账上调减的收入你能看到吗?就是这笔金额没有扣除。这样影响吗?

朴老师 解答

2021-11-12 14:52

同学你好
这个不影响的呀

Lili 追问

2021-11-12 14:58

老师也就是我报税资料少,软件账上多,就差这个调减金额,这样不影响是吗?不用一致是吗?

朴老师 解答

2021-11-12 15:07

同学你好
你账上调整一下就行
和你报税的一致

Lili 追问

2021-11-12 15:24

老师账上都调整了还怎么调整。

朴老师 解答

2021-11-12 15:32

同学你好
你不是说账上和报税的不一致吗

Lili 追问

2021-11-12 16:03

老师是我调了,软件系统不认别啊

朴老师 解答

2021-11-12 16:10

你做分录咋做的

是不是做的不对

Lili 追问

2021-11-12 16:16

老师您好,我是借主营业业务贷其他应付款-海运费

朴老师 解答

2021-11-12 16:22

同学你好
那这个不应该软件不认呀

Lili 追问

2021-11-12 16:27

老师您好一下,这是系统上的,你看493.32这个数,本期合计数就是没有减掉这一笔。

朴老师 解答

2021-11-12 16:37

同学你好
你做借主营业务成本
贷其他应付款取不到数吗

Lili 追问

2021-11-12 16:43

是的老师,调不出数据来不知道为什么?

朴老师 解答

2021-11-12 16:55

这个是当期的数据吗

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那你这个后面的话,你调整你账上这边的数据就可以了,需要调整一致的。因为你之前是估计的价格,如果说实际和估计有差异,你就调整就行了。
2021-11-12 11:46:32
您好,直接当做转出这个 ,不是流入
2023-06-08 17:52:52
您好,是准备走费用吗还是
2023-06-08 17:33:53
同学你好 是汇兑损益吗
2021-11-12 14:04:23
同学你好 这个有发票吗
2023-07-25 14:24:25
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