- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-11-12 09:53
同学你好
这个冲减收入然后重新做
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同学你好
这个冲减收入然后重新做
2021-11-12 09:53:26

您好
4月做3月份相同的红字分录
然后6月份再根据开具的发票做账务处理
2019-06-04 15:23:48

1.计提时,
借:资产减值损失—计提的坏账准备
贷:坏账准备
2.收回坏账
借:银行存款
贷:坏账准备
3.无法收回的坏账,应确认为坏账
借:坏账准备
贷:应收账款
2019-11-14 08:52:34

八月份按照未开票收入确认,九月份冲销未开票收入,然后按照发票在做一次。未开票收入账务处理分录和开票的一模一样!
2018-09-25 10:53:43

您好,行的,可以的,没问题。
2017-04-11 21:09:15
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