送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-23 15:14

我们这个月的销项发票金额合计是110万,有个比例是不超过营业额的千分5,这个跟抵税有关系吗

娟娟 追问

2017-01-23 16:26

要是视同销售,我们要缴纳多少增值税啊,我们不是商贸公司,经营范围也没用销售手机的项目,我们做活动的时候可不可以当做奖品,因为我们主要做房地产客户的活动,他们有时候会让我们代买一些奖品,做为抽奖的礼品,这个算不算我们的业务成本呢,如果算,我把这些手机做到最近活动成本是不是更好呢,

娟娟 追问

2017-01-24 09:14

那如果我们跟客户的合同不体现代买,而是我们给提供发放奖品,奖品由我们提供购买,这就算成本了吧?但是我们的经营范围又没有,我就想知道我们怎么才能用上这比进项发票呢,

娟娟 追问

2017-01-24 10:34

那我用什么办法可以这批手机发票可以抵扣呢

吴月柳 解答

2017-01-23 15:23

可以做,但是要视同销售纳增值税就可以扣除,员工个人还要纳个税就可以税前扣除了。业务招待费还有限额,收入的千分之五与实际发生额的60%孰低值扣除

吴月柳 解答

2017-01-23 18:14

那购入的用于业务招待与福利进项税不能抵扣,代买的不能算是你们成本。

吴月柳 解答

2017-01-24 09:57

是的,用于福利或业务招待费可以,但是进项税不能抵扣

吴月柳 解答

2017-01-24 15:45

这个手机属于个人用没办法做抵扣。

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