我9月 增值税进项税额 更正申报 缴税款 都是按照调减后的一分钱来的,就是账里漏做了一笔分录 那我在10月补做了这笔分录,我的疑问是:10月的进项税额要不要扣掉这一分钱?
????小棉袄????
于2021-11-08 21:21 发布 761次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2021-11-08 21:22
同学您好,您可以正常的就按发票做,然后需要调整的单独做一笔分录调整
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1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05

您好
您可以在入账的时候跟成本费用一起做
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05

:借:应交税金-进项税额贷:应交税金-进项税额。
2021-12-30 00:00:55

你好,进项税额否可以抵扣,
借;销售费用-广告费
贷:库存商品
销项税额
2019-10-04 12:04:58

借固定资产
借进项
贷实收资本
2022-08-29 09:22:31
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????小棉袄???? 追问
2021-11-08 21:36
文老师 解答
2021-11-08 21:52