送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-11-08 11:21

你好,对方差额计税,给你开专票,你抵扣的少。

郭老师 解答

2021-11-08 11:21

对他的是没有影响的。

小洁九 追问

2021-11-08 11:30

老师对我们有什么影响,他开的发票差额征税,是只开差额的金额么?,不是差额征税是发多少工资和派遣费就开多少发票吗?如果是差额征税差额余下的工资部分我应该怎么账务处理对方全额征税的是不是我就按票面下账就可以了么?

郭老师 解答

2021-11-08 11:36

影响你们抵扣增值税的金额,其他的不影响。

郭老师 解答

2021-11-08 11:36

本来对方是百分之六的税率现在是差额百分之五扣除差额之后的专票你才可以抵扣增值税

小洁九 追问

2021-11-08 11:45

老师我们是小规模,他们开的票面比方说差额不差额票面都是1w

郭老师 解答

2021-11-08 11:48

你好,对方开错了发票吧?对方收了你多少钱?价税合计给你们开多少?

郭老师 解答

2021-11-08 11:48

你100加税合计就应该给你开100才对。

郭老师 解答

2021-11-08 11:48

不管是差额还是一般计税都应该这么做。

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相关问题讨论
可以的,直接联系专管员备案,然后核算准确,正确申报就可以啦
2018-10-30 13:25:29
收入和成本按正常的处理,计提税。 月末按差额计税差额部分计营业外收入-减免税额。
2019-06-12 11:13:48
你好,需要填报本期扣除数。填附表一。
2019-04-15 13:23:33
收到款 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-简易计税 转发工资 借:主营业务成本 贷:银行存款
2019-06-12 12:40:36
差额5%的,没有差额3%的。
2022-01-04 18:02:05
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