企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

请问老师,收到一张四万多的进项发票,净水器发票,如何做分录?不清楚入固定资产管理费用还是?借贷方不确定,有时候只确定一方科目,另一方也不确定
答: 你好,这个是单位使用的吗?借固定资产贷应付账款。
老师,请问公司买了台打印机花了42000,是入固定资产还是管理费用呢?取得了进项发票,如果入固定资产要分期抵扣吗
答: 同学你好,入固定资产,不需要分期抵扣的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们公司22年符合加计抵减政策,我们截止10月有进项税5600元,涉及管理费用和固定资产,我本月需要计提加计抵减的税费,账务要怎么处理?
答: 借应交税费增值税加计扣除,贷,营业外收入 需要抵扣,借应交税费未交增值税, 贷,应交税费增值税加计扣除。


娇 追问
2021-11-08 11:14
王雁鸣老师 解答
2021-11-08 11:18
娇 追问
2021-11-08 11:46
王雁鸣老师 解答
2021-11-08 11:47