送心意

小杜杜老师

职称中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师

2021-11-06 15:49

同学你好
如果拿回了发票,员工就不欠钱了,把原件还给员工,留用复印件。

爱生活 追问

2021-11-06 16:47

我们给对方付了3万货款,收货1.9万,对方开票18500,销售返利480元(可抵货)未开,辅料钱20元没开,这个分录怎样做合适?   借:预付账款30000贷银行存款30000   
借:库存商品19000  贷:预付账19000  其它分录呢   小规模??

小杜杜老师 解答

2021-11-06 16:50

剩余的预付款项,就先留在预付账款

爱生活 追问

2021-11-06 17:01

借:库存商品18500  贷:预付账款18500     借:库存商品480贷:主营业务成本480   借:其他业务成本20贷:预付账款

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相关问题讨论
同学你好 如果拿回了发票,员工就不欠钱了,把原件还给员工,留用复印件。
2021-11-06 15:49:30
您好,这个是可以的,可以
2022-10-05 15:51:21
不行,需要原件做账的
2019-06-03 20:47:52
是的,发票专用章吧
2017-12-23 12:24:20
没有原件,复印件也是可以的
2020-03-17 15:07:36
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