送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-11-06 15:21

你好
借:在途物资40000  ,应交税费—应交增值税(进项税额)5200,  贷:预付账款 45200
借:银行存款  50000— 45200,贷:预付账款  50000— 45200

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相关问题讨论
借,原材料20000 应交税费-增值税进项2600 贷,银行存款22600
2023-04-11 15:43:14
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借:固定资产30100  应交税费-增值税-进项3909 贷:银行存款34009
2023-10-30 21:37:30
你月末结转需要缴纳的增值税的时候,销项税,进项税、进项税转出都要结转的啊
2022-01-13 09:27:20
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