7月份支付了货款,8月份开具了发票,9月份才入了库存,我8月份确认入库了,进销存9月份确认入库存,我现在是否需要调整?

努力奋斗ing
于2021-11-04 15:58 发布 1469次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好
这个你要增加你的进货量,将你实际跟进销存保持一致。
那个多出来的,你作为供应商赠送给你的,这样比较合适的
2022-03-05 09:19:11
您好
系统设置——基础资料——公共资料——仓库——把仓库属性中的“允许负库存”选项进行反勾选
2022-02-12 21:10:28
你好!一般是转入待处理财产损益,领导领导批复后在转入相关科目
2022-02-22 10:54:24
首先你需要先进行暂估单的编辑,然后在编辑后核实发票里的材料和吨位是否正确,如果不正确可以进行相应调整。
2023-03-22 16:25:14
同学您好,先开出发票,那您没有进货的情况下,就出库了是吗,那就应该先暂估一笔进货的,以后实际收到发票再红冲暂估
2022-02-25 21:03:11
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