老师你好,我现在在做10月份的账,但是有些供应商我们10月底付了款,但是他们开的专用发票是11月份的,那我做账是要怎么做
Pony♚Boy 🌹
于2021-11-04 10:30 发布 1110次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-11-04 10:31
你好,可以10月份,借银行存款 贷预收账款 11月份在入库存商品
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你好,可以10月份,借银行存款 贷预收账款 11月份在入库存商品
2021-11-04 10:31:12

你好。按照发票金额做账,不收的款,转到营业外收入
2022-01-05 14:23:40

这个可以用复印件入账的,不过要税局备案的了
2018-08-15 17:15:37

你好,需要登报,声明遗失,办理丢失证明,然后用复印件认证入账
2018-08-15 17:14:16

你好
对方货物到了吗
正常开发票不需要提供其他的证明
2021-10-10 17:03:25
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Pony♚Boy 🌹 追问
2021-11-04 10:33
王晶老师 解答
2021-11-04 10:33