送心意

苳苳老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2021-11-02 15:53

您好!借:应收账款等  贷:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交增值税

风儿吹 追问

2021-11-02 17:22

借应收账款的话,我们的款项都已经收回来了啊,那跟货款金额对不上了啊

苳苳老师 解答

2021-11-02 18:31

那能具体说一下这笔业务的发生么?

风儿吹 追问

2021-11-02 19:32

本来就是正常开票确认收入,然后按照票面金额收货款,然后今年税务局核查说我们合同应该分开计算,6个点的一部分,9个点的一部分,然后就补了3个点的一部分税额,调整了增值税申报表,然后对应的销售也就被增加了

苳苳老师 解答

2021-11-03 10:25

就算是增加了3个点税款,那也是收入与税额的调整呀,因为你含税金额不变

上传图片  
相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
是的,对的,是的额,是的额
2020-07-13 15:16:10
有内容就填写,没有的保存空表申报。
2017-04-07 17:13:34
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...