老师你好,企业认证了对方公司作废的增值税专用发票,税额12324.48,未收到票,也未入账,只是抵扣勾选时抵扣了作废的发票,现要做进项税额转出,分录应该怎么做?
果果
于2021-11-01 11:26 发布 897次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-01 10:43:53

计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09

专票的话,就是发票上的税额
2019-07-22 12:01:12

是的,所有虚证的话都需要转出的
2022-04-22 17:38:56

是的
2016-05-12 15:52:33
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