- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-01-15 22:01
老师,您好,购买时一共是820元,其中430元是设备费,390元是技术费,您说的是430元的入账分录吧?这个430元能不能不入固定资产,而入管理费用。抵减的增值税应纳税额,一定要贷记递延收益这个科目吗?
能不能就都这么做:
购入时
借:管理费用 430 贷:银行存款 430
抵减增值税应纳税额时
借:应交税费-应交增值税 430 贷:管理费用 430
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