@各位老师,急,总货款是2855000,已经付款了220W了 现 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问实缴过注册资本,自然人股权转让时还要缴纳个 问
如果转让价不超出实缴的金额 不需要缴纳个人所得税 答
2×24年12月31日,甲公司合并资产负债表中货币资金 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
购买工业风扇计入什么费用? 问
那个计入制造费用-机物料消耗 答
老师我问下,补的以前年度的增值税,附加税,由于少报 问
借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税 答

列支外地房产暖气费,租金计入其他业务收入,2019-2022年度的暖气费,怎样列支?2019-2020列支通过以前年度损益调整?2020-2021通过其他业务成本?2021-2022通过什么科目?一年5000元,都列支本年科目可以吗?
答: 同学你好 都是有发票的吗
老师好!税局补开去年未开的房租发票入其他业务收入还是以前年度损益调整好呢?
答: 你好,因为是去年的收入,需要通过 以前年度损益调整 科目核算
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
2019年12月开了12月到次年6月6个月的房租房产租赁的发票,已经入账并计入收入,也纳税了,2020年发现税率开错了,又遇上疫情,根据上级政策要求需要减免3月至5月的房租,相当于我税率和金额都错了,如果发票冲红了,再按照正确的金额和税率重新开,怎么做分录?比如2019年12月,借:银行存款 6000 贷 其他业务收入 5825.24 应交税金-增值税 174.76,那冲红的时候借:银行存款 6000(负数) 贷 其他业务收入 5825.24(负数) 应交税金-增值税 174.76(负数),重新开票后含税金额就是3000,税率5%,分录应该怎么做?要涉及到以前年度损益调整吗,具体分录应该怎么做
答: 房产租赁的增值税征收率是5%,不存在按疫情减免税,减免税的是增值税征收率是3%的企业率。因此按原来的增值税征收率5%开具发票


shmilyxin030701 追问
2021-11-01 09:28
朴老师 解答
2021-11-01 09:32
shmilyxin030701 追问
2021-11-01 09:43
朴老师 解答
2021-11-01 09:46
shmilyxin030701 追问
2021-11-01 09:55
朴老师 解答
2021-11-01 10:02