因为公司之前的没有月末结转过增值税,所以到12月月末在一次性把之前的都进行结转可以吗?然后11月份的时候缴交了一次10月份的销项税,可以这样处理吗?12月末结转前面月份所有的增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 45765.74 贷:应交税费-未交增值税 45765.74然后在处理11月缴交了销项税的部分:借:应交税费-未交增值税 24932.93 贷:银行存款 24932.93
Alisa
于2017-01-15 15:31 发布 701次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-15 15:36
好的,因为之前忘记做,所以现在月末进行调整,以后就按月处理
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平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51

同学,你好
完整的分录
1、结转进项税额:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
4、实际交纳时
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
2021-09-11 15:56:41

你好,年终时做相反的分录,就可以冲平了,
2020-11-14 21:22:53

你好,如果销项大于进项,是需要把转出未交增值税余额结转到未交增值税的
2019-03-04 19:36:32

这个科目不用处理的哈,一直挂着
2021-12-23 16:13:06
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邹老师 解答
2017-01-15 15:32
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2017-01-15 15:37