送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-14 12:05

恩,老师我到时的分录应该怎么做。表应该怎么填。或者怎么调

玉洁 追问

2017-01-14 12:28

好的,谢谢老师。明白了。非常感谢

邹老师 解答

2017-01-14 10:35

你好,可以的

邹老师 解答

2017-01-14 12:06

借;以前年度损益调整   贷;应交税费——企业所得税
申报表该怎么填写还是怎么填写,因为所得税只会影响净利润,不会影响利润总额的

邹老师 解答

2017-01-14 14:27

不客气,祝你学习愉快,工作顺利。

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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
你好!需要计提一下的
2020-06-24 13:29:21
借:所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税
2018-06-04 11:29:21
你好,需要计提的,汇算清缴补交的所得税账务处理是 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费—企业所得税 借;应交税费—企业所得税 , 贷;银行存款
2020-06-24 14:16:27
做纳税调增就是了哈
2023-05-26 14:18:30
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