1、机构地计提增值税:借:应交税费-应交增值税-转出 问
你好,你的会计分录是对的, 答
老师,有财务经理年终总结及未来发展规划电子版吗 问
同学,你好 你这个如果是课程,可以问课程老师要。 答疑老师没有这类电子版 答
请问小规模企业,有销售收入2万,无成本,需要暂估成本 问
您好,这个汇算清缴没有收到发票再调增 答
出口开的销售发票确认收入还是按报关单的FOB价确 问
收入确认:按报关单FOB 价确认主营业务收入。 运保费用:冲减主营业务收入,不计入费用科目。 进项税处理:未退税前挂账 应交税费 — 应交增值税(出口退税)。 答
老师好,个体户核定征收我今天一打开咋成查账征收 问
您好,这个不会通知,直接系统调的 答

代扣代缴社保分录怎么做,只在公司名下缴社保,没有工资
答: 同学你好,社保全是由个人负担么? 没有工资只缴社保是不合规的
计提工资、社保、代扣个税,代扣个人社保缴费分录怎么做?
答: 你好 8月份计提工资的分录 借管理费用/生产成本/制造费用等 贷 应付职工 薪酬-工资 计提公司承担社保分录 借 管理费用-社职 贷 应付职工薪酬-社保 9月发工资分录 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-代扣社保 ....... 银行存款 支付社保 借应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣社保 贷 银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,这个工资表,要代扣代缴个人承担的社保,麻烦分录老师帮忙写下,发放工资和代扣代缴个人承担社保的分录
答: 你好,计提,借:管理费用~工资 22000 贷:应付职工薪酬 ~工资19930 其他应收款~社保(医疗,实业,养老,合计数) 发放时,借 应付职工薪酬~工资19930 贷:银存 19930







粤公网安备 44030502000945号



酷炫的夏天 追问
2021-10-27 15:30
立红老师 解答
2021-10-27 15:34