老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
请问老师,下面的“增值税:结转销项税额、进项税额”结转分录,第3项的进项税额转出不是很明白,可以分析一下吗?谢谢 1.结转进项时:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额2.结转销项时:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税3.结转进项税额转出:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
答: 要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
借:应交税费—应交增值税—销项税额应交税费—应交增值税—进项税额转出贷:应交税费—应交增值税—进项税额应交税费—应交增值税—转出未交增值税(销项+进项转出-进项)老师这个分录对吗?我咋没看懂这个借方进项税额转出
答: 您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,结转进项时是不是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额?
答: 进项大于销项的可以这么做。
悦耳的黑猫 追问
2021-10-25 19:18
邹刚得老师 解答
2021-10-25 19:20
悦耳的黑猫 追问
2021-10-25 21:05
邹刚得老师 解答
2021-10-25 21:06