送心意

刘老师

职称注册会计师

2017-01-12 23:26

那我写的分录对不对

含蓄的星星 追问

2017-01-13 08:09

次月月初怎么做分录呢

刘老师 解答

2017-01-12 22:42

暂估入账的应该是在次月月初冲回,不进行结转

刘老师 解答

2017-01-13 00:21

刘老师 解答

2017-01-14 09:43

做和上月相反的分录

上传图片  
相关问题讨论
不对,借贷方向反了。
2023-07-27 16:48:54
你好,最好是分开两笔来做。
2021-11-28 15:28:22
借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-07-07 10:49:05
你好 因为收入发生计入贷方,结转就计入借方,这样结转之后余额才是0 因为成本 发生计入借方,结转计入贷方,这样结转之后余额才是0
2021-01-09 15:19:34
同学,你好 不是,这是结转分录
2022-04-07 13:57:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...