老师,你好我们是建筑行业被挂靠单位如何做内账,例如项目经理挂靠我们单位,内账收一笔工程款100万,付材料人工95万,扣项目经理管理费用1万,企业所得税2万。在转给项目经理2万。这样的情况下如何账务处理

秀晴
于2021-10-23 15:42 发布 1293次浏览
- 送心意
艾昵老师
职称: 初级会计师
2021-10-23 16:54
同学你好,内账的话就根据实际写就可以。
借:银行存款100
贷:主营业务收入100
借:在建工程95
贷:银行存款95
借:管理费用1
贷:银存1
借:应交税费
贷:银存
借:应付职工薪酬
贷:银存
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2021-10-24 02:29
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2021-10-24 02:36