送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-22 10:24

你好,账上需要按2万来做。

旗远汽车 追问

2021-10-22 10:30

哪8000不得交税吗

郭老师 解答

2021-10-22 10:34

你好,对的是的,调增需要交税,抵扣不了。

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相关问题讨论
你好,账上需要按2万来做。
2021-10-22 10:24:04
有一企业2010年计提福利费2万元,2010年末应付福利费余额为2万元,2010年实际没有发生福利费支出,2010年所得税汇算清缴时福利费已纳税调增应纳税所得额2万元。2011年,实际发生福利费支出1.5万元,2011年计提福利费3万元,请问2011年所得税汇算清缴时福利费应纳税调增应纳税所得额3万元,对不对?.
2017-07-02 15:14:52
是的,这个是按账上填写,那税收金额,你工资薪金那个填写了,后面福利费我记得是自动生成的
2020-03-18 12:30:06
您好 企业所得税汇算清缴中 非货币性福利属于职工福利费
2019-04-18 16:42:13
你好,因为福利费规定了扣除标准 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 如果账载金额是24万,税收金额最多是是24*60%的,不会是21万 所以需要调整增加 24-24*60%
2016-12-30 11:36:05
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