送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2021-10-21 21:33

你好,应该从7月份开始摊销。

元气满满 追问

2021-10-21 21:34

那7月份我忘记入账了,现在怎么办呢?

宇飞老师 解答

2021-10-21 21:36

补入账,补提摊销即可。

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相关问题讨论
你好,冲红你原来做成本的分录,然后按发票再做一笔
2021-11-02 10:40:00
你好,现在每月就是5万 借管理费用5 贷累计摊销5
2022-02-23 10:48:25
你好;    你们这个 待摊费用是什么业务发生的; 这样好判断   
2022-05-30 09:44:37
同学你好 这个需要摊销的
2023-07-03 11:17:57
你好,如果你是一次支付了好几个月的 需要按月分摊的,借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借制造费用贷预付账款。
2022-04-25 16:25:19
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