10月份和11月份没有交增值税,没有超过9万,加上12月份的收入,超过了9万,请问,10月份、11月份将税费转入营业外收入,那12月份要交增值税,该怎么做分录?
蓝叶
于2017-01-11 11:05 发布 891次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-01-11 13:25
老师,怎么不回答?
相关问题讨论

你好,学员
借应交税费应交增值税
贷营业外收入
2022-03-18 16:30:08

老师,怎么不回答?
2017-01-11 13:25:58

这个直接计入营业外收入,不交增值税。
2019-08-30 11:39:57

你好,增值税减免了转为营业外收入,附加税减免了不需要计提
计入营业外收入需要并入利润总额申报企业所得税的
2018-04-12 17:13:04

小微企业增值税减免账务处理
小企业会计准则:发生业务时账务处理为:
借:银行存款或现金等
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税
月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将计提的增值税转入营业外收入:
借:应交税费--应交增值税
贷:营业外收入
企业会计准则确认收入 借:银行存款贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税 月销售额不超过10万或季度不超过30万借:应交税费——应交增值税
贷:其他收益
借:其他收益
贷本年利润 其他收益期末,应将本科目余额转入“本年利润”科目,本科目结转后应无余额。
2019-04-06 11:01:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
吴月柳 解答
2017-01-13 03:09