9月份购进的金税盘,当时没收入就没抵减增值税,现在12月有收入,可以把抵减的分录做在12月吗?借:应交税金--增值税减免 贷:管理费用
拾玉儿
于2017-01-11 10:58 发布 915次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28

您好
请问已经实际抵减了增值税么
2020-01-11 11:35:23

你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

小规模纳税人只通过应交税金-应交增值税 一个科目核算
2019-09-11 09:37:14
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