请问一下微信平台的服务费和微信平台的认证费计 问
您好,计入管理费用-服务费里面 答
老师请问2024年迟缴印花税产生的滞纳金,这个滞纳 问
你好,是的,不能扣除,要调增 会有影响。 答
老师,发票开错了,库存只能13000千克,开发票15000千 问
学员您好!是您库存只有13000,开了15000的票吗 答
由于公司有车辆报废的收入入账,导致 增值税申报表 问
那个不需要调整的,能合理解释就行 答
老师,请问一下财务这边归集一部分研发产量工资该 问
你好,这个按工时来计入就可以了。 答

你好老师第一,公司购变压器一台预付款39900第二,尾款付清97200,发票一起开137100第二个分录怎么做
答: 您好 借:预付账款39900 贷:银行存款39900 借:预付账款97200 贷:银行存款97200
老师您好,我是支付方,我先支付了一部分订金,后来又付了剩下的尾款,请问预付和尾款的分录应该怎么做?
答: 你好 借预付账款贷银行存款 你们买购货还是什么 借库存商品或者费用等 贷预付账款 应付账款 借应付账款贷银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问两个问题: 1.聘请会计记账 预付50% 有发票,明付尾款,在开50%尾款发票,该怎么做分录 2.如果聘请会计 预付50%,只有收据,付尾款是对方才给发票,改如何做分录
答: 你说的两种情况分录是一样的 借预付账款 贷银行存款 借管理费用 贷预付账款 银行存款


思顿乔老师 解答
2021-10-19 20:03
微信用户 追问
2021-10-20 08:15
思顿乔老师 解答
2021-10-20 09:43
微信用户 追问
2021-10-20 10:34
思顿乔老师 解答
2021-10-20 10:35