送心意

朴老师

职称会计师

2021-10-19 10:55

1、审核采购发票
操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
2、生成凭证
操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理
在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了

hui W 追问

2021-10-19 11:08

老师应收呢

朴老师 解答

2021-10-19 11:16

在总账-设置-选项中,有凭证编码方案,可以选系统自动排号和手工编号,现在是设置成自动编号了所以不让手工改,需要先把这个地方设置成手工编号,然后重新登录软件,再进应收模块。

hui W 追问

2021-10-19 11:26

怎么生成应收模块

hui W 追问

2021-10-19 11:27

应收凭证

朴老师 解答

2021-10-19 11:35

流程和应付是一样的

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看凭证的状态,如果是结账的,要反结账,反记账,反审核,凭证就可以了
2022-05-30 17:41:42
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