老师你好,我问一下本题中领用原材料,支付安装费时的会计分录中,应交税费-应交增值税(进项税额)的金额为什么是3600,难道不是3600+6500吗
七七滴大橘猫
于2021-10-18 16:53 发布 787次浏览

- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,原材料一般是不含税的,10万含税肯定不对。研发支出——费用化支出 8.5万
贷:原材料 8.5万
2019-04-11 13:46:30

你好,不需要做进项税额转出处理。
分录是,借:自建工程,贷:原材料
2024-04-08 11:54:07

你好!这个是不用转出的。
2017-07-07 14:59:08

你好,退货做购进相反分录,而不是进项税额转出啊
2017-07-10 09:40:49

借;待处理财产损益 贷;原材料 应交税费(进项税转出)
2016-11-18 17:25:15
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