送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-10-18 09:50

你好,需要销售方开具负数发票冲销,账务处理是
借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
注意:这个分录的借贷方都是负数金额 

大可爱???? 追问

2021-10-18 09:51

对方要求发票随货物一起退回,但是我这边发票已经认证了怎么办?

邹刚得老师 解答

2021-10-18 09:55

你好,已经认证了,那之前的发票就无法退回的 

大可爱???? 追问

2021-10-18 10:43

就是发票联和认证联都退不了么?为什么?那如果一定要退回该怎么操作呢?

邹刚得老师 解答

2021-10-18 10:44

你好,因为已经认证抵扣了,这种情况是无法退回的 

大可爱???? 追问

2021-10-18 10:59

那该怎么办?我这边需要做什么处理呢?发票退不回,但是对方又要求退回,我退不回去,她那边怎么办?

邹刚得老师 解答

2021-10-18 11:03

你好,因为已经认证抵扣了,这种情况是无法退回的 
这种情况对方要求退回也是无理的啊

大可爱???? 追问

2021-10-18 15:22

那退不回了,可是我要退货啊,怎么办?

邹刚得老师 解答

2021-10-18 15:23

你好,正常退货,之前的发票不需要退回啊 

大可爱???? 追问

2021-10-18 15:34

????我不退回,人家那边难道不要做处理吗?我这边就算不退回,也得把那笔进项转出吧?老师,我问的是,票无法退回,我这边和对方该如何处理这张票???

邹刚得老师 解答

2021-10-18 15:35

你好,发票无法退回,货物可以正常退回啊 

大可爱???? 追问

2021-10-18 15:44

我当然知道货物可以退回啊,我是问你发票无法退回,销售方和购买方的发票,怎么做处理?????OK?

邹刚得老师 解答

2021-10-18 15:46

你好
购买方申请开具负数发票,销售方开具负数发票,然后把负数发票的相应联次给到购买方做账 

上传图片  
相关问题讨论
你好,需要销售方开具负数发票冲销,账务处理是 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 注意:这个分录的借贷方都是负数金额 
2021-10-18 09:50:06
采购方填写红字信息表 销售方开红字发票 退货 贷是退给销售方
2019-06-21 12:59:41
你好,对方提交红字信息表,然后你冲红退回的这部分发票
2019-06-21 12:09:31
你好,申请开具负数发票冲销,做销项负数就是了
2018-08-10 14:41:29
你好,申请开具负数发票冲销
2018-05-03 21:59:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...