老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包 问
你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报 答
老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利 问
你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是 答
对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目 问
一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。 答
你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这 问
按当年新增的实收资本和资本公积填写 答
资产负债表企业季报数据该怎么填 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

海关缴款书认证的时候勾错了,应该在抵扣里面勾,结果勾到退税里面,这个可以改吗
答: 你好,这个修改不了的。
老师,请问有笔海关进出口缴款书退货,之前有跟税局说退货的有做进项转出的,但是现在海关查到是没有转出不能退税。问税局专管员说我们没给他说,交的资料他们也没看。我记得当时跟专管员通话时是有说过的,现在我要不要把这错认下来,又怕认了他们不给改了
答: 同学你好 这个不好说 因为还得看专管员的脾性
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
退税勾选的缴款书所属月份为啥是当月,就是现在勾选的是10月,那是要在11月申报退税吗
答: 你好 退税勾选当月勾选 次月申报
公司2017年有进口一笔货物,当时抵扣认证了海关缴款书,2021年1月由于库存积压缘故,又以低价将部分货物出口出去了,现在已将出口那部分税额转出来了,但在退税系统现无法退税,这种情况还能退税吗
关于退税(海关退关税),因为7月和8月汇率问题,海关缴款书双抬头由客户抵扣,但我司是境内收货人,要退到我司账户,我司再退给客户,这个退税流程, 我司涉及到开票得问题嘛? 账面友如何体现呢
海关进口增值税专用缴款书可作为外贸企业出口退税的凭证, 那退税是按照缴款书的金额退税,还是按照出口货物的最高退税率来退? 举个栗子:进口增值税缴款书是1W人民币,出口退税是退1W,还是1W*13%?







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