送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-10-15 16:14

你好,有差额么,没有差额,可以直接发票贴之前后面

yi平 追问

2021-10-15 16:28

10月的发票可以贴到7月的凭证里吗?
固定资产款已全部支付,发票到了其中一部分,怎么入账?

maize老师 解答

2021-10-15 16:31

可以的,没有差额可以,付款做借其他应付款a公司 贷银行,取得发票部分做借固定资产,贷其他应付款a公司 ,没有发票部分做借固定资产,贷其他应付款暂估款  取得后续发票有差额做借固定资产 负数,贷其他应付款暂估款  负数 之后按发票做,没有差额 可以直接做贷其他应付款暂估款 负数 贷其他应付款a公司 

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借固定资产 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 借应付账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项, 借主营业务成本贷库存商品。
2022-04-07 09:04:48
你好 购入固定资产,借:固定资产,贷:银行存款 计提折旧,借:销售费用,贷:累计折旧 
2022-03-10 13:40:18
你好,就按照你说的做就可以了
2025-01-13 20:22:20
那你用其他应付款购买的话,那你为什么其他应付款还会有余额呢?没太明白你的问题。
2022-03-29 16:26:42
这个体现出你们付款的那一个环节,以后对账的时候能看到是什么时间付款 同意的,应付明细账里面就可以看出来。
2022-05-25 09:25:22
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