- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-09 12:28
不能预提的话,比如我们当月的水电费或是电话费不能在当月交,我应该怎么做分录,之前是是借:开办费-电话费
贷:应付账款。感觉不对。请问老师分录给怎么做
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需要按月做,借管理费用租赁费 贷其他应付款
2019-07-15 15:36:50

按原分录原样冲销处理。
2018-10-08 16:40:49

你好,请问是销售时的运费么?
2020-01-07 20:22:15

借;银行存款 贷;其他应付款
需要剔除
2016-09-11 09:06:04

你好,需要做计提分录
借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费
2022-03-29 15:12:59
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