送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-10-14 09:21

你好, 公司向银行借100万
借:银行存款,贷:短期借款等科目

米糕 追问

2021-10-14 09:25

这一笔怎么做分录,17281是公司基本会

邹老师 解答

2021-10-14 09:26

你好
借:银行存款——转入账户
贷:银行存款——转出账户  

米糕 追问

2021-10-14 09:30

老师   这是7月的一笔    17281向00335借的款

邹老师 解答

2021-10-14 09:31

你好
借:银行存款——转入账户
贷:银行存款——转出账户  
(是针对这个回复有什么疑问吗)

米糕 追问

2021-10-14 09:35

不是的  我是不明白法人当时说的是从银行贷款100万   
7月借了100万
9月付了3659.72
我理解的是9月应该是付的利息

邹老师 解答

2021-10-14 09:37

你好, 公司向银行借100万
借:银行存款,贷:短期借款等科目
支付的利息,借:应付利息,贷:银行存款
你之前提供的图片,收款方和付款方都是单位名称,所以是单位不同银行之间转账的

米糕 追问

2021-10-14 09:48

应付利息后面挂二级科目不

邹老师 解答

2021-10-14 09:49

你好,可以根据借款银行,设置明细科目核算 

米糕 追问

2021-10-14 09:52

能给说一下吗   老师

邹老师 解答

2021-10-14 09:53

你好,可以根据借款银行,设置明细科目核算 ,比如:应付利息—某某银行 

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你好 借:银行存款——转入账户 贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58
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2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理费用…福利费 贷应付职工薪酬 借方应付职工薪酬 贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 应交税费应交增值税进项税额8460 贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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