送心意

森林老师

职称中级会计师

2021-10-13 14:08

借固定资产20000
应交税费-应交增值税 进项2600
贷应付账款22600
借管理费用-招待费5000
贷银行存款5000

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相关问题讨论
汇算清缴,不做分录!(只调整申报表,不调账)
2018-12-26 12:09:13
同学您好,视同普票一起进费用处理
2023-05-14 10:43:52
借固定资产20000 应交税费-应交增值税 进项2600 贷应付账款22600 借管理费用-招待费5000 贷银行存款5000
2021-10-13 14:08:34
你会计是让你计入福利费吗?
2019-07-08 12:06:09
你好,是业务招待费需 要摊销么?
2020-07-07 15:58:02
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