应交税费 因为采购退货有红字发票 未交增值税余 问
你好,正在回复题目 答
老师 老师 我们公司给员工上意外险 160元 员工工 问
你好单位算不承担吗? 答
老师,这个我还怎么调整,怎么费用化处理啊 问
你好,这里支付的费用不符合资本化,将之前确认的在建工程结转至管理费用。 借:管理费用 贷:在建工程 答
一个员工不能在A公司领工资,有开票给A公司,这样不 问
您好,是因为什么原因不能在A公司领公司 答
老师你好,做内部账,其他公司未采购产品开票给他,公 问
实际有购入借库存商品 贷银行存款 答

用以前年度损益调整科目,调整上年多计提的管理费用,分录: 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整 金蝶结转的时候 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 结果报表中资产负债表 和 利润表 勾稽有差额,差额就是 以前年度损益调整的差额,
答: 你好。 你调整了以前年度损益调整 和利润分配。 报表勾稽就是会有这个差异金额的
结转本月损益:借以前年度损益调整贷其他应付,借利润分配—未分配利润贷以前年度损益调整,是这样吗
答: 你好同学,对的,是这样做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
把以前其他应收款调账了。调账分录借:以前年度损益调整 贷:其他应收款 借:利润分配~未分配利润 贷 :以前年度损益调整 未分配利润一下子增加好多,而且资产负债表和利润表的勾稽关系也不对了。是什么原因
答: 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度损益调整 符合这个关系吗










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